收入支出决算总表
.
公开01表
部门:开封市委编办
单位:万元
收 入
支 出
项 目
行次
金额
栏 次
1
2
一、财政拨款收入
338.2
一、一般公共服务支出
30
322.2
二、上级补助收入
二、外交支出
31
三、事业收入
3
三、国防支出
32
四、经营收入
4
四、公共安全支出
33
五、附属单位上缴收入
5
五、教育支出
34
六、其他收入
6
六、科学技术支出
35
7
七、文化体育与传媒支出
36
8
八、社会保障和就业支出
37
16
9
九、医疗卫生与计划生育支出
38
9.4
10
十、节能环保支出
39
11
十一、城乡社区支出
40
12
十二、农林水支出
41
13
十三、交通运输支出
42
14
十四、资源勘探信息等支出
43
15
十五、商业服务业等支出
44
十六、金融支出
45
17
十七、援助其他地区支出
46
18
十八、国土海洋气象等支出
47
19
十九、住房保障支出
48
11.5
20
二十、粮油物资储备支出
49
21
二十一、其他支出
50
22
二十二、债务还本支出
51
23
二十三、债务付息支出
52
24
53
本年收入合计
25
本年支出合计
54
359
年初结转和结余
26
94.5
年末结转和结余
55
73.7
基本支出结转
27
1.7
56
6.1
项目支出结转和结余
28
92.8
57
67.6
总计
29
432.7
58
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
项目
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位 上缴收入
其他收入
功能分类 科目编码
科目名称
栏次
合计
201
一般公共服务支出
298.10
20110
人力资源事务
2011001
行政运行
225.1
2011002
一般行政管理事务
73
208
社会保障和就业支出
20805
行政事业单位离退休
2080501
归口管理的行政单位离退休
8.2
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
7.8
210
医疗卫生与计划生育支出
12.6
21005
医疗保障
2100501
行政单位医疗
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位 补助支出
260.8
98.2
224
96.4
2011099
其他人力资源事务支出
1.8
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算表
公开04表
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款
二、政府性基金预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余
年末财政拨款结转和结余
项目支出结转
59
60
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
……
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
人员经费
公用经费
经济分类
科目编码
301
工资福利支出
220.8
302
商品和服务支出
8.5
30101
基本工资
70.2
30201
办公费
1.4
30102
津贴补贴
121.9
30202
印刷费
30103
奖金
20.4
30203
咨询费
30104
其他社会保障缴费
30204
手续费
30106
伙食补助费
30205
水费
30107
绩效工资
30206
电费
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
30207
邮电费
30109
职业年金缴费
0.5
30208
取暖费
30199
其他工资福利支出
30209
物业管理费
303
对个人和家庭的补助
31.5
30211
差旅费
30301
离休费
30212
因公出国(境)费用
30302
退休费
8.1
30213
维修(护)费
30303
退职(役)费
30214
租赁费
30304
抚恤金
30215
会议费
30305
生活补助
0.8
30216
培训费
30306
救济费
30217
公务接待费
30307
医疗费
9.6
30218
专用材料费
30308
助学金
30224
被装购置费
30309
奖励金
0.4
30225
专用燃料费
30310
生产补贴
30226
劳务费
30311
12.4
30227
委托业务费
30312
提租补贴
30228
工会经费
3.3
30313
购房补贴
30229
福利费
1.1
30314
采暖补贴
30231
公务用车运行维护费
30315
物业服务补贴
30239
其他交通费用
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.3
30240
税金及附加费用
30299
其他商品和服务支出
2.7
310
其他资本性支出
31001
房屋建筑物购建
31002
办公设备购置
31003
专用设备购置
31005
基础设施建设
31006
大型修缮
31007
信息网络及软件购置更新
31008
物资储备
31009
土地补偿
31010
安置补助
31011
地上附着物和青苗补偿
31012
拆迁补偿
31013
公务用车购置
31019
其他交通工具购置
31020
产权参股
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
2016年度预算数
2016年度决算数
因公出国(境)费
公务用车购置及运行费
小计
公务用车 购置费
公务用车 运行费
20.5
0.00
6.5
7.2
5.4
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,2016年度预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
本年收入
本年支出
207
文化体育与传媒支出
20707
国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出
2070701
资助国产影片放映
2070702
资助城市影院
2070703
资助少数民族电影译制
2070799
其他国家电影事业发展专项资金支出
20822
大中型水库移民后期扶持基金支出
2320499
其他政府性基金债务付息支出
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
(该报表全部数据为零时)说明:我单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据。